第2版
要闻
2021年05月08日
中国内审协会副会长沈立强到集团公司调研指导工作

本报讯 4月16日,中国内部审计协会副会长兼秘书长沈立强来集团公司调研,省审计厅总审计师叶青、省内部审计协会秘书长刘红梅、副秘书长陈德霖陪同。集团公司党委书记、董事长俞志宏,纪委书记沈秋明参加调研。

会上,集团公司有关领导介绍了集团公司基本情况,汇报了内部审计工作开展情况。叶青充分肯定了集团公司近年来的内审工作,认为内审工作有五个特点:一是强化了党对内部审计工作的全面领导。集团内审机构单设,并由董事长直接分管,进一步加强了独立性、权威性和有效性。二是强化了内审制度体系的建设。集团内审制度更加完善,制度的层次高,操作性强,有效指导了内审工作的开展。三是强化了审计效能高质量发挥。深入开展经责审计、管理审计、专项审计、跟踪审计,全面配合政府审计,全过程、全方位发挥了内审作用。四是强化了巡审联动的协同合力。通过信息交流、协同合作、成果共享,实现了政治体检和经济体检的贯通融合。五是强化了创新转型的整体谋划。全面加强了内审工作的深层次思考,内审工作的深度和力度得到有效拓展和发挥。叶青对下一步内审工作提出了三点要求:一是坚持系统观念,拓展常态化经济体检功能。二是坚持强基导向,促进长效化内审整改机制;三是坚持数字赋能,推动数字化在线审计建设。

沈立强表示,通过调研对集团公司内审工作有三个方面的感受:一是领导高度重视内审工作。正因为领导的重视,浙江交通集团健全了审计体制和机构,配强了审计人员,为审计工作开展创造了良好条件。二是内审创新开拓非常亮丽。紧紧围绕集团领导最关心的问题开展审计,满足了利益相关方需求,促进企业全面堵塞管理漏洞,强化日常管理。三是内部审计成效特别显著。探索巡审联动,构建政府审计、行业审计和内部审计三方协作机制,全面加强问题整改,充分发挥了内部审计增加组织价值、防范经营风险的作用。

会上,参会人员就设立审计中心、审计信息化建设、审计全过程监督、审计风险预警等问题展开了深入讨论。沈立强对上述问题提出了专业性的指导意见,进一步拓宽了工作视野,明确了工作方向。